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2019年渝水区政府财政预算公开

公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围:
信息索取号: 3605020001-2021-03433 发布日期: 2019-02-21 责任部门: 渝水区人民政府

什么app可以买足彩渝水区2018年全区和区级财政总预算执行情况与2019年全区和区级财政总预算(草案)的报告(书面)

——2019年2月20日在渝水区第九届人民代表大会

第四次会议上

渝水区财政局局长   肖昆

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告我区2018年财政总预算执行情况和2019年财政总预算(草案),请予审议,并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见

一、2018年全区和区级财政总预算执行情况

2018年,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大的监督指导下,全区财政工作紧紧围绕区委、区政府年初确定的工作目标,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十八大、十九大及省、市财政工作会议精神,牢牢把握稳中求进地工作总基调,坚持新发展理念,对标高质量发展要求,攻坚克难,扎实推进各项财政工作,全区财政运行总体平稳

(一)公共财政预算执行情况

1.全区公共财政预算执行情况

2018年全区财政总收入完成 396027万元,同比增长8.5%,其中税收收入完成365092万元,占财政总收入比重92.2%。一般公共财政预算收入完成206957万元,完成调整预算的101.4%,同比增长7.6%。一般公共财政预算收入主要项目完成情况如下:

税收收入完成176022万元,增长12.7%。其中:国内增值税53073万元,增长45.3%,改征增值税31248万元,增长28.3%;营业税1192万元,增长79%;企业所得税24961万元,增长2.1%;个人所得税14797万元,下降31%;契税16391万元,增长20%;其他各项税收收入34360万元,下降2.1%。

非税收入完成30935万元,下降14.4%。其中:专项收入5780万元,增长60.7%;行政收费收入3278万元,下降42.6%;罚没收入670万元,下降74.9%;其他非税收入21207万元,下降24.7%。

2018年全区公共财政预算支出完成377544万元(包括上级财政专项补助、上年结转等支出),为人代会批准预算的154.5%,同比下降10 %,支出下降的主要原因是2017年上年结转支出较大(下同)。主要支出项目完成情况如下:

一般公共服务支出35989万元,增长12%;公共安全支出8614万元,下降7.7%;教育支出54594万元,增长2.3%;科学技术支出9072万元,增长8.3%;文化体育与传媒支出(2019年科目变更为文化旅游体育与传媒支出)2900万元,增长47.4 %;社会保障和就业支出49037万元,增长9.2%;医疗卫生与计划生育支出(2019年科目变更为卫生健康支出)49063万元,增长4.1%;节能环保支出4872万元,增长16.4%;城乡社区事务支出18720万元,下降33.9%;农林水支出56116万元,下降8.8%;交通运输支出7086万元,下降5%;资源勘探电力信息等支出60870万元,下降19.5 %;其他各项支出20611万元,下降54.8%。

2018年全区一般公共财政预算收入206957万元,税收返还和上级各项补助169748万元,债务转贷收入54718万元,上年结余1521万元,收入总计432944万元。2018年全区公共财政预算支出377544万元,上解支出8411万元,一般债务还本支出44354万元,结转下年支出2635万元,支出总计432944万元。

2.区本级公共财政预算执行情况

2018年区本级一般公共财政预算收入完成82380万元,完成年初预算的124.8%,同比增长23.7%。主要收入项目完成情况如下:

税收收入完成 65554万元,增长20%。其中:国内增值税3223万元,增长16%;改征增值税17822万元,增长17.5%;营业税483万元,下降12.8%;企业所得税9657万元,增长25.2%;个人所得税1947万元,增长57.5%;契税15656万元,增长20.3%;其他各项税收收入16766万元,增长18.2%。

非税收入完成16826万元,增长40.5%。其中:专项收入1243万元,增长89.5%;行政收费收入3278万元,下降42.6%;罚没收入607万元,下降74.8%;其他非税收入11698万元。

2018年区本级公共财政预算支出完成219549万元,为人代会批准预算的220.2%,比上年下降12.2%。执行数与预算数相差较大的原因主要是上级各项专项补助数额较大,上级提前下达列入年初预算的专项资金数额相对较少。另外,按照项目资金管理要求,社保、教育、医疗、支农等大部分项目资金须实行区财政专户管理,并由区本级列支,因此区本级支出决算数额与年初预算数相差较大。各主要支出项目完成情况如下:

一般公共服务支出23007万元,增长21.5%;公共安全支出8256万元,下降10.5%;教育支出21326万元,下降15.1%,下降较大的原因是2017年启动渝水七小建设,财政在新增债券中一次性安排建设资金5140万元,剔除七小建设投入因素,实际增长7%;科学技术支出1708万元,增长82.1%;文化体育与传媒支出(2019年科目变更为文化旅游体育与传媒支出)2455万元,增长67.1%;社会保障和就业支出40157万元,增长14.7%;医疗卫生与计划生育支出(2019年科目变更为卫生健康支出)47060万元,增长3.9%;节能环保支出3368万元,增长 59.2%;城乡社区支出2551万元,下降27.4%;农林水支出44872万元,下降12.8%;交通运输支出7117万元,增长6.3%;其他各项支出17672万元,下降64.8%。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年,全区政府性基金收入17449万元,比上年增收16918万元,增收部分主要是土地出让收入。其中:国有土地使用权出让收入16902万元,城市基础设施配套费收入287万元,污水处理费收入260万元。上级补助收入4618万元,专项债券转贷收入43093万元,上年结余1301万元,收入合计66461万元。

2018年,全区政府性基金支出63528万元,比上年增支42283万元。其中:文化旅游体育与传媒支出45万元,社会保障和就业支出1073万元,城乡社区支出58749万元,农林水支出24万元,其他支出3637万元,上解支出443万元。年终结余2490万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年全区社会保险基金收入169860万元,增长7.8%。其中:企业职工基本养老保险基金收入71498万,机关事业职工基本养老保险基金收入26818万元,失业保险基金收入503万元,城镇职工基本医疗保险基金收入7777万工伤保险基金收入367万元生育保险基金收入354万元,城乡居民社会养老保险基金收入26604万元,城乡居民基本医疗保险基金收入35939万元上年滚存结余174722万元。

2018年全区社会保险基金支出103149万元,增长45.8%。其中:企业职工基本养老保险基金支出36899万元,机关事业职工基本养老保险基金支出6396万元,失业保险基金支出90万元,城镇职工基本医疗保险基金支出5695万元,工伤保险基金支出329万元,生育保险基金支出143万元,城乡居民社会养老保险基金支出9434万元,城乡居民基本医疗保险基金支出31517万元。年末滚存结余241433万元。

以上数据是财政总决算快报数,市、区指标对账及上下级财政结算工作尚未结束,部分数据还在整理中,待市里批复我区决算后还会有所变动,届时再向区人大常委会报告。

二、2018年主要财政工作

2018年,面对经济社会发展的新趋势新机遇新矛盾新挑战,全区财政部门主动适应经济社会新形式,攻坚克难、扎实工作,努力推动各项财政工作,财政事业取得新成效,有力地促进了全区经济社会健康平稳发展

(一)着力财源建设,财政收入实现扩量提质

一年以来,全区财税部门始终坚持量质齐抓共管,不断健全完善收入征管体系财政收入实现扩量提质。综合治税机制作用有效发挥,企业税源动态监控不断强化;联合办税什么app可以买足彩:有效推动,纳税人“进一家门办多家事”目标顺利实现,办事效率和服务质量不断提高;财政收入质量专项检查定期开展,财政收入征管秩序不断规范;总部经济财政扶持政策进一步完善,涵养优质财源、培植财税新“引擎”的总部经济管理体系逐步形成2018年全区财政总收入完成39.6亿元,同比增长8.5%,其中税收收入完成36.5亿元,占财政总收入比重92.2%,同比提高2.1个百分点,财政收入质量连续四年保持高位水平。

(二)着力支出管理重点领域支出保障持续加强。

始终坚持以民生需求为导向,不断优化财政支出结构,确保财政资金进一步向民生领域倾斜,着力保障和改善民生。

民生保障持续加强。2018年,全区公共财政预算支出完成37.75亿。财政在教育、科技、医疗卫生、社保、节能环保等民生领域支出达16.8亿元,占公共财政预算支出的44.5%,同比增长6.5 %;义务教育投入不断加大,2018年全区教育支出5.46亿占公共财政预算支出的14.5%,同比增长2.3 %。财政按高中生1000元/人年、公办幼儿园600元/人年新增支出468万元。积极推动农村颐养之家建设,全区361个农村颐养之家财政补助520余万元,惠及老人4700人。

“三农”投入持续加强。2018年,全区“三农”支出达5.61亿元,占公共财政预算支出的14.9%。其中财政投入村级“一事一议”财政奖补项目资金840万元,涉及11个乡镇(办)109个行政村,占全区行政村总数的60.2%;财政投入新农村建设资金6626万元,比上年增加258万元,实施新农村建设点231个,比上年增加11个。美丽乡村建设和扶持村级集体经济持续推动,2018年财政投入2400万元建设美丽乡村8个,全区16个村级集体经济收益分红320万元;坚定不移落实国家精准扶贫政策,不断完善财政扶贫资金投入的增长机制,全力保障脱贫攻坚资金需求。全年统筹整合财政涉农扶贫资金1.11亿元,建设项目530个,累计拨付涉农扶贫资金1.11亿元,资金拨付率达到100%。全年建档立卡贫困户标准厂房、光伏电站产业收益分红410万元。全年教育扶贫资助703万元,惠及贫困生7611人。贫困户医疗保险、养老保险财政兜底3700万元。

基层保障持续加强。继续加大乡镇、村级组织和社区保障力度,2018年,乡镇转移支付保运转资金达到180万元/个,城乡社区保运转经费在去年的基础上继续增加1万元达到14.5万元/个,行政村转移支付补助在上年基础上继续增加1万元平均达到15.8万元/个

经济发展持续增效。一是重点项目建设保障持续加强。全年共争取省级新增债券资金5.35亿元,同比增加2.79亿元,全部用于背街小巷、老旧小区、城中村、公 矿棚户区改造、农村公路改造、义务教育学校建设等公益性项目支出。争取其他各类财政性资金17.95亿元,增长12.5%二是财政资金“乘”数效应有效发挥,推动实体经济发展提质增效。“财园信贷通”“财政惠农信贷通”“科贷通”全年共向企业放贷 5.52亿元,惠及企业和农业经营主体312户。安排经济转型升级奖励资金1434万元、中小企业发展资金1000万元,专项用于扶持实体经济发展。是中央减税降费政策有效落实,企业负担切实减轻

(三)着力财税改革,改革成果扎实有效。

财税管理体制不断完善。零基预算改革稳步推进,财政预算约束机制不断完善,财政资源配置效益不断提高;乡镇财税工作考核机制进一步完善,以收入质量、可用财力为目标的高质量财政发展理念逐步形成,乡镇财政实力进一步增强。2018年,乡镇财政可支配财力同比增收2100余万元;环境保护税改革稳步推进,费改税效果初步显现。财政预决算信息公更加细化,公开内容更趋完善。

财政存量资金效益充分发挥。坚定不移推进财政存量资金盘活工作,财政存量资金效益有效提升。全年清理盘活财政存量资金3020万元,四年来累计清理收回财政存量资金近2亿元,存量资金全部调整用于保民生、补短板、增后劲。

政府债务管理更加强化。积极稳妥抓好政府债务管控工作,优化存量,控制增量。2018年争取省级置换债券4.44亿元,2014年清理锁定的政府存量债务全部置换完毕。核减政府性投资项目4个,压缩投资规模1.62亿元;积极化解政府存量债务,全年化解政府存量债务4.94亿元,超额完成全年化债任务;全面启动政府隐性债务监管系统,建立全口径政府债务动态管理机制;深入推动不良债权清收工作,增强政府偿债实力,全年清收政府不良债权9295万元;进一步做好债务限额管理工作。2018年,省财政核定我区政府债务限额53.37亿元,同比增加5.35亿元。全区政府一类债务余额42.79亿元,比省财政核定的一类债务限额少10.58亿元,为今后争取省级新增债券提供了有利的空间。

(四)着力财政监管,财政管理更加规范有效。

公共消费网络动态监控机制平稳运行,区乡预算单位公共消费支出全部纳入网络动态监管“三公”经费等公共消费支出管理有效规范;积极落实省委巡视整改工作,全年开展财务清理大检查三次,清理收回违规开支资金390万元,清缴入库非税收入1041万元,查处“小金库”资金30万元;进一步完善行政事业单位财务管理制度,从制度上规范各单位的财务行为,预算单位会计信息质量进一步规范;严格按照各类财经法律法规和中央八项规定,严把财政支付审核关,切实规范单位支付行为。全年核减不符合规定开支4万元,纠正拟违规使用资金139万元。

各位代表,2018年我区财政工作取得的成绩,得益于区委、区政府的正确领导,得益于区人大、区政协监督指导,得益于各地、各部门和社会各界的关心支持。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财政运行中仍然存在着一些困难和问题:财政增收基础仍不稳固,发展质量和效益有待于进一步提高;财政刚性支出增长较快,收支矛盾更加突出;政府债务付息压力加大,债务包袱更加沉重;财政监管和财政队伍建设需要进一步加强等等。对于这些困难和问题,我们将高度重视,并采取有效措施,努力加以改进和解决,也恳请各位代表、委员一如既往地对财政工作给予指导和支持。

三、2019年全区和区级财政总预算(草案)

2019年全区财政工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大及中央、省、市财政工作会议精神,围绕区委、区政府的总体工作部署,坚持稳中求进地工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,大力支持创新驱动,振兴实体经济,着力推动财政增收和经济增效坚定不移支持打好风险防范、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,着力优化支出结构,切实保障和改善民生;坚定不移推动财税改革,强化预算绩效管理,加快现代财政制度建设步伐,全力推动全区经济高质量跨越式发展。

根据上述总体要求和我区“十三五”国民经济社会发展规划以及财政经济形势,2019年全区财政总收入预算419950万元,增长6%。现按照《预算法》规定,将2019年全区和区级财政预算草案向大会报告如下:

(一)公共财政预算收支安排

1.全区公共财政预算收支安排

2019年全区一般公共财政预算收入安排218507万元,增长5.6%,其中:税收收入安排186237万元(国内增值税57308万元、改征增值税33233万元、企业所得税26627万元、个人所得税15402万元、契税15890万元、其他各项税收37777万元),非税收入安排32270万元(专项收入5510万元,行政事业性收费收入7150万元,罚没收入7160万元,其他各项非税收入12450万元)。

上述公共财政预算收入,加上预计中央、省税收返还收入、上级财力性补助收入、上年结余,减去预计上解支出,预计2019年全区可安排支出的收入为248465万元,相应安排全年支出预算248449万元。具体支出项目安排如下:

一般公共服务支出36999万元;公共安全支出5797万元;教育支出41908万元;科学技术支出7023万元;文化旅游体育与传媒支出2143万元;社会保障和就业支出21852万元;卫生健康支出18747万元;节能环保支出1475万元;城乡社区支出25672万元;农林水支出26251万元;交通运输支出1176万元;资源勘探电力信息等支出33013万元;商业服务业等支出8616万元;自然资源海洋气象等支出3128万元;住房保障支出3000万元;灾害防治及应急管理支出1401万元;其他各项支出10248万元(含预备费2000万元)。

2.区本级公共财政预算收支安排

2019年区本级一般公共财政预算收入安排80853万元,其中税收收入59783万元(国内增值税3438万元,改征增值税14423万元,企业所得税8586万元,个人所得税1558万元,契税14500万元,其他各项税收收入17278万元);非税收入21070万元,(专项收入1310万元,行政事业性收费7150万元,罚没收入7160万元,其他各项非税收入5450万元)。

上述公共财政预算收入,加上预计中央、省税收返还收入、上级各项补助收入、乡镇上解收入、上年结余,减去预计上解上级支出, 2019年区本级可安排支出的收入为108471万元。相应安排全年支出预算108455万元。具体支出项目安排如下:

一般公共服务支出21317万元;公共安全支出5797万元;教育支出13752万元;科学技术支出2333万元;文化旅游体育与传媒支出1368万元;社会保障和就业支出14530万元;卫生健康支出17485万元;节能环保支出814万元;城乡社区支出3840万元;农林水支出11874万元;交通运输支出1126万元;资源勘探电力信息等支出577万元;商业服务业等支出295万元;自然资源海洋气象等支出128万元;住房保障支出1570万元;灾害防治及应急管理支出1401万元:其他各项支出10248万元(含预备费2000万元)。

(二)政府性基金预算收支安排

2019年区级政府性基金预算收入安排5570万元,其中国有土地使用权出让收入5000万元,城市基础设施配套费收入300万元,污水处理费收入270万元。加上上年结余,收入预计8086万元。

2019年区级政府性基金预算支出安排5600万元,其中城乡社区支出5270万元,资源勘探信息等支出300万元,商业服务业等支出30万元。

(三)社会保险基金预算收支安排

2019年全区社会保险基金预算收入安排123922万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入39140万,机关事业职工基本养老保险基金收入20981万元,失业保险基金收入550万元,城镇职工基本医疗保险基金收入8324万工伤保险基金收入399万元生育保险基金收入600万元,城乡居民社会养老保险基金收入14860万元,城乡居民基本医疗保险基金收入39068万元

2019年区级社会保险基金预算支出安排107998万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出34295万元,机关事业职工基本养老保险基金支出20924万元,失业保险基金支出131万元,城镇职工基本医疗保险基金支出6468万元,工伤保险基金支出368万元,生育保险基金支出173万元,城乡居民社会养老保险基金支出10384万元,城乡居民基本医疗保险基金支出35255万元。预计年末滚存结余257357万元。

四、坚定信心担当作为确保完成2019年财政预算任务

2019年,是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的关键之年。全区财政部门将紧紧围绕区委、区政府的总体部署和财政工作总体要求,秉持质量第一、效益优先的发展理念,重点做好以下几方面工作

(一)坚定不移抓产业扶持,推动实体经济不断壮大。

紧紧围绕全区经济发展战略大局,统筹利用“财园信贷通”“科贷通”“惠农信贷通”“袁河工业贷”、财政贴息等财税政策,整合各类信贷担保资源,大力支持实体经济振兴,推动经济发展提质增效;深入开展降成本优环境专项行动,积极落实好国家减税降费政策,切实帮助企业降本增效,促进培育新动能和经济转型升级;积极支持推进袁河经济开发区改革,完善园区财政管理体制和基础设施建设,提升园区品味和档次,推动园区发展升级充分发挥各地资源优势,深入推动新经济与总部经济良性互动,多渠道、多方位培植税源加强上级财政转移支付政策研判,准确把握国家产业政策和资金投向,强化政策对接,加大争 资力度,切实提高财政支持经济发展能力。

(二)坚定不移抓税收征管,推动综合治税体系不断完善。

进一步强化重点税种、重点行业、重点企业的税收动态监控,切实发挥税负预警和纳税评估机制作用,及时掌握收入进度和税源发展变化趋势,切实增强组织收入的前瞻性。进一步加强“两业”税收征管,健全完善“企业管税”与“项目管税”并行的征管模式。充分发挥街道办、社区居委会和社会各界协税护税力量,定期开展税源排查摸底工作,建立税源动态监管机制,严防跑、冒、滴、漏;完善规范税务、市场监督、银行、会计师事务所等经济服务机构联合办事什么app可以买足彩:建设,推动治税信息交换平台和信息共享机制作用有效发挥,实现征管模式创新增效;进一步完善财税及各乡镇财税工作绩效考核激励机制,充分调动财税部门和各乡镇组织收入的积极性,确保税收高质量均衡足额入库。

(三)坚定不移抓结构调整,推动民生保障水平不断提高。

坚持以人民为中心的发展思想,坚持以保障和改善民生为根本出发点和落脚点,尽为而为,量力而行,不断调整和优化支出结构,建立完善公共财政保障体系,提高财政公共服务能力2019年,财政新增安排5000多万元共预算安排2.2亿元用于支持以养老、医疗、失业和救 济 救助为主要内容的社会保障体系建设,不断提高民生保障能力;大力支持乡村振兴战略。积极开展农业综合开发、高标准农田建设、农村环境保护等基础设施建设,推进“整洁美丽、和谐宜居”新农村建设,切实改善农村生产生活条件,打造生态渝水。2019年财政预算安排新农村建设经费2866万元,安排农村生活垃圾专项治理经费3188万元安排水库、山塘、河流水质检测费和污染防治及河长制专项工作经费500万元;积极实施产业精准扶贫政策,不断提高农村经济生活水平。2019年,财政继续安排扶贫专项资金2473万元,新增1118万元;进一步硬化预算约束,强化支出控管,勤俭理财,厉行节约,从严控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出,集中财力保障社会民生,促进全区经济社会事业健康和谐发展。

(四)坚定不移抓改革创新,推动财政管理水平不断提升。

严格按照上级和区委、区政府关加全面深化改革的总体部署,着力推进深化财税体制改革。深入推动环境税改革工作着力支持配合机构体制改革等重要改革部署,确保机构到位、人员到位、资金到位;进一步加强零基预算执行情况调研,深化完善零基预算定额标准体系建设,不断提高财政资源配置效益,促进建立公平、公正、公开的现代财政管理制度;全面推进国库集中支付“电子化”管理改革,切实落实预算单位预算执行主体责任,规范预算执行行为;进一步完善乡镇财税考核机制,巩固乡镇财税工作新发展理念,增强乡镇财政实力;启动新一轮乡镇财政管理体制调研,稳定乡镇财政保工资、保运转水平;深入推动财政存量资金清理盘活工作,充分发挥财政资金效益;进一步加强地方政府性债务管理,完善政府隐性债务管控机制,有效防控地方政府债务风险。积极稳妥做好存量债务化解工作确保存量债务化解任务如期完成,减轻政府偿债压力深入推动不良债权清收和国有资产盘活工作,切实增强政府财政实力;进一步建立完善政府性投资财政评审机制,推进财政投资评审信息化建设;继续加强什么app可以买足彩化建设,健全财政预决算信息公开机制,自觉接受人大、政协和社会各界监督,不断提高依法行政、依法理财水平;不断创新财政监督模式,整合监督力量,加大财政监督力度,严肃查处各类违反财经纪律的行为,提高资金分配使用的规范性、安全性、有效性,不断推进财政科学化、精细化管理。

各位代表,使用命催人奋进,发展任重道远。新的一年,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,坚定信心,加倍努力,把握机遇担当作为为推动全区“五型”政府建设,支持全面建设“三个全省示范区”做出新的贡献。

                                        


渝水区第九届人民代表大会第四次会议秘书处2019年2月

2019年渝水区预算公开目录表1、2018年渝水区一般公共预算收入执行情况表表2、2018年渝水区一般公共预算支出执行情况表表3、2019年渝水区一般公共预算收入安排情况表表4、2019年渝水区一般公共预算支出安排情况表1表5、2019年渝水区一般公共预算支出安排情况表2表6:2019年度渝水区本级一般公共预算支出表(功能分类明细)表7、2019年渝水区本级一般公共预算基本支出情况表表8、2019年渝水区税收返还和转移支付情况表表9:2019年渝水区税收返还和转移支付预算情况说明表10、2019年区级部门汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明表11、2018年渝水区政府性预算收入执行情况表表12、2018年渝水区政府性基金预算支出执行情况表表13、2019年渝水区政府性基金预算收入安排情况表(草案)表14、2019年渝水区政府性基金预算支出安排情况表表15:2019年渝水区政府基金转移支付预算表(分地区)表16、2019年渝水区国有资本经营预算收入安排情况表表17、2019年渝水区国有资本经营预算支出安排情况表表18、2019年区级社会保险基金预算收入安排情况表表19、2019年区级社会保险基金预算支出安排情况表表20、2019年区级社会保险基金预算结余表表21、2018年度渝水区政府债务余额和限额情况表表22、2018年度地方政府债券发行及还本付息情况表表23、2019年度地方政府债券还本付息预算数表24、2019年新增债券资金安排表25、2019年政府一般债务限额和余额情况表表26、2019年政府专项债务限额和余额情况表